索 引 号: | 013033899/2020-52924 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 审前公告 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 栖霞区审计局 | 生成日期: | 2020-06-16 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市栖霞区审计局开展内部审计工作专项督查 | ||
文 号: | 关 键 词: | 专项督查 | |
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近日,栖霞区审计局在前期内审调研的基础上, 为全面提升内部审计工作水平,推动内审工作进一步开展,对全区街道、部门、园区等20家单位的内部审计工作情况进行为期2天的专项督查。重点督查各单位健全内部审计制度,加强内部审计机构人员建设,完善内部审计工作机制,履行内部审计职责和权限,提高内部审计工作质量和水平等方面的情况,同时对内部审计机构的业务工作提供指导,对存在的问题提出整改意见和建议。