索 引 号: | 013033899/2022-42683 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 审前公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区审计局 | 生成日期: | 2022-03-09 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市栖霞区审计局对栖霞区财政局具体组织2021年度区本级预算执行及决算草案情况审计的审前公告 | ||
文 号: | 栖审公告〔2022〕2号 | 关 键 词: | 公共 |
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根据《中华人民共和国审计法》第十八条及第十九条,我局决定派出审计组,对栖霞区财政局具体组织2021年度区本级预算执行及决算草案情况进行审计。为全面真实了解区本级预算执行和决算草案情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容
(一)审计范围。
栖霞区财政局具体组织2021年度区本级预算执行及决算草案情况,包括2021年区本级重大财政政策贯彻执行情况;预算编制、批复及调整情况;预算执行情况;预决算公开情况;专项资金以及绩效评价管理方面;财政决算草案情况。根据需要对重要事项做必要的追溯和延伸。
(二)审计内容。
1. 重大财政政策贯彻执行情况;
2. 预算编制、批复及调整情况;
3. 预算执行情况;
4. 预决算公开情况;
5. 专项资金以及绩效评价管理方面;
6. 财政决算草案情况;
二、审计实施时间
2022年3月10日至7月31日
三、审计工作纪律
审计期间,审计人员应严格遵守审计“八不准”纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
联系电话:85303469 审计组主审:庄添妍
监督电话:85571570
邮编:210046 通讯地址:栖霞区尧化门街189号
本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我局将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。