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索 引 号:    013033899/2022-42683 主题分类:    财政、金融、审计
组配分类:    审前公告 体裁分类:    公告
发布机构:    栖霞区审计局 生成日期:    2022-03-09
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市栖霞区审计局对栖霞区财政局具体组织2021年度区本级预算执行及决算草案情况审计的审前公告
文  号:    栖审公告〔2022〕2号 关 键 词:    公共
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南京市栖霞区审计局对栖霞区财政局具体组织2021年度区本级预算执行及决算草案情况审计的审前公告

栖审公告〔2022〕2号

根据《中华人民共和国审计法》第十八及第十九条,我局决定派出审计组,对栖霞区财政局具体组织2021年度区本级预算执行及决算草案情况进行审计。为全面真实了解区本级预算执行和决算草案情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容

(一)审计范围。

栖霞区财政局具体组织2021年度区本级预算执行及决算草案情况,包括2021年区本级重大财政政策贯彻执行情况;预算编制、批复及调整情况;预算执行情况;预决算公开情况;专项资金以及绩效评价管理方面;财政决算草案情况。根据需要对重要事项做必要的追溯和延伸。

(二)审计内容。

1. 重大财政政策贯彻执行情况;

2. 预算编制、批复及调整情况;

3. 预算执行情况;

4. 预决算公开情况;

5. 专项资金以及绩效评价管理方面;

6. 财政决算草案情况;

二、审计实施时间

2022310日至731

三、审计工作纪律

审计期间,审计人员应严格遵守审计八不准纪律及其他廉政规定。

四、联系方式

联系电话:85303469 审计组主审:庄添妍

监督电话:85571570

邮编:210046 通讯地址:栖霞区尧化门街189

本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我局将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。

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